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天投開發(fā)公司召開2015年度內(nèi)部審計精神傳達會暨內(nèi)部審計工作動員會
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2015-04-20

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來源:天投開發(fā)公司
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? ?4月14日,天投開發(fā)公司召開2015年度內(nèi)部審計精神傳達會暨審計工作動員會。公司黨支部書記、董事、總經(jīng)理皮林鷺主持會議。

? ?會議傳達了集團公司2015年度內(nèi)部審計集中進點會會議精神,并重點傳達了集團公司黨委書記李功,黨委副書記、紀(jì)委書記何夕華的講話。同時,皮林鷺同志對公司內(nèi)部審計工作進行了安排部署,并提出了要求:一是要高度重視內(nèi)部審計工作的重要意義,牢固樹立“內(nèi)部審計服務(wù)于公司治理”的理念,要將內(nèi)部審計工作作為公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的“試金石”。二是要求各部門要積極做好此次集團內(nèi)部審計工作的配合工作,認真做好相關(guān)資料準(zhǔn)備工作,要保證資料的真實性和有效性。同時要求大家不要有畏懼心理,要敢于暴露問題,發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。三是明確責(zé)任分工、各司其職,全力迎接集團內(nèi)部審計工作。要求各部門按照集團公司下發(fā)的審計清單,按照業(yè)務(wù)歸屬,做好相關(guān)工作。同時指定財務(wù)金融部副經(jīng)理作為工作聯(lián)系人,綜合管理部作為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)部門,加強與集團公司內(nèi)部審計組的溝通聯(lián)系及配合工作。四是要求各部門要根據(jù)業(yè)務(wù)工作,全面梳理公司制度是否建立完善,職責(zé)是否清晰,工作程序、流程是否科學(xué),輸出文檔是否合理等,保證公司內(nèi)部控制體系運行有效。

? ?最后,會議還動員公司全體員工積極、扎實地開展好內(nèi)部審計工作,加強公司內(nèi)部控制體系建設(shè),規(guī)范管理,促進發(fā)展。